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Finanzbericht 2024
WMDE-PLAN
WMDE-IST
WMFG-PLAN
WMFG-IST
ANPASSUNGEN-PLAN
ANPASUNGEN-IST
KONSOLIDIERT-PLAN
KONSOLIDIERT-IST
Erträge
24.067.818 €
24.553.321 €
9.737.258 €
12.325.549 €
-5.781.008 €
-6.549.916 €
28.024.068 €
30.328.954 €
Erhaltene Spenden*
Verbrauch von Spenden aus den Vorjahren
Spenden (aufwandswirksam)
11.988.750 €
11.691.125 €
9.737.258 €
11.872.016 €
-5.781.008 €
-6.549.916 €
15.945.000 €
17.013.224 €
Mitgliedsbeiträge
5.750.000 €
6.159.313 €
5.750.000 €
6.159.313 €
Projektförderung WMF
5.931.472 €
5.403.213 €
5.931.472 €
5.403.213 €
Projektförderung Dritte
367.597€
1.012.128 €
438.252 €
367.597 €
1.450.380 €
Sonstiges
30.000 €
285.199 €
15.281 €
30.000 €
300.480 €
Erbschaften
0 €
2.343 €
0 €
2.343 €
Aufwendungen
-24.067.818 €
-24.553.321 €
-9.737.258 €
-12.325.549 €
5.781.008 €
6.549.916 €
-28.024.069 €
-30.328.954 €
Starke Infrastruktur
-4.817.749 €
-4.495.411 €
-22.354 €
-4.840.102 €
-4.495.411 €
Lebendige & beständige Communitys
-3.694.298 €
-3.564.068 €
-22.354 €
-3.716.651 €
-3.564.068 €
Diversität
-1.134.742 €
-1.247.774 €
-81.963 €
-1.216.705 €
-1.247.774 €
Nutzung und Zugang
-1.548.227 €
-1.438.167 €
-22.354 €
-1.570.580 €
-1.438.167€
Politische Unterstützung
-917.784 €
-984.298 €
0 €
-917.784 €
-984.298 €
Ö-Arbeit und Werbung
-3.754.197 €
-2.876.721 €
-133.822 €
-3.754.197 €
-3.010.542 €
Verwaltungskosten
-2.419.815 €
-3.396.966 €
-93.235 €
-21.834 €
-2.513.050 €
-3.418.800 €
Mittelweiterleitung WMF
-9.495.000 €
-9.652.264 €
-9.495.000 €
-9.652.264 €
Mittelweiterleitung WMFG
-5.781.008 €
-4.749.916 €
5.781.008 €
4.749.916 €
0€
0 €
Mittelweiterleitung WMDE
-1.800.000 €
1.800.000 €
0 €
0 €
Direkte Förderung Wikimedia Weltweit
-717.630 €
0 €
-717.630 €
Jahresüberschuss Einstellung Gewinnrücklage zur langfristigen Vermögensstärkung
-1.800.000,00 €
-1.800.000,00 €
Erläuterungen
Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.
Spendenfluss 2024
WMDE-PLAN
WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1.
10.853.803 €
8.584.154 €
Direkt erhaltene Spenden
11.988.750 €
14.705.261 €
Von WMFG erhaltene Spenden
0 €
0 €
Spendenverwendung 2024
-11.988.750 €
-11.691.125 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12.
10.853.803 €
11.598.291 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
Gesamt-PLAN
Gesamt-IST
Personal-PLAN
Personal-IST
Sach-PLAN
Sach-IST
Starke Infrastruktur
4.840.102 €
4.495.411 €
3.666.090 €
3.451.985 €
1.174.012 €
1.043.426 €
Lebendige & beständige Communitys
3.716.651 €
3.564.068 €
2.242.812 €
2.173.932 €
1.473.839 €
1.390.137 €
Diversität
1.216.705 €
1.247.774 €
682.087 €
700.602 €
534.618 €
547.172 €
Nutzung und Zugang
1.570.580 €
1.438.167 €
1.228.063 €
1.099.321 €
342.517 €
338.846 €
Politische Unterstützung
917.784 €
984.298 €
604.310 €
635.847 €
313.474 €
348.451 €
Ö-Arbeit und Werbung
3.754.197 €
3.010.542 €
1.673.574 €
1.422.624 €
2.080.622 €
1.587.918 €
Verwaltungskosten
2.513.050 €
3.418.800 €
1.498.856 €
2.068.345 €
1.014.193 €
1.350.455 €
Aufwendungen insgesamt
18.529.068 €
18.159.060 €
11.595.793 €
11.552.655 €
6.933.275 €
6.606.405 €
Aufwendungen nach Bereichen
2024-PLAN
2024-IST
Community & Engagement
2.508.599 €
2.281.448 €
Kommunikation & Advocacy
2.765.022 €
3.013.780 €
Softwareentwicklung – Produktentwicklung
2.823.102 €
2.802.587 €
Softwareentwicklung – Engineering
3.144.346 €
3.085.907 €
Vorstandsbereich
2.286.240 €
2.689.595 €
Zentrale Dienste
5.001.760 €
4.285.743 €
Gesamt
18.529.068 €
18.159.060 €
Mittelweiterleitung an WMF und andere
9.495.000 €
10.369.894 €
Aufwendungen gesamt
28.024.068 €
28.528.954 €
Vollzeitäquivalente
PLAN 31.12.2024
IST 31.12.2024
Abweichung
Community & Engagement
25,8
25,0
-0,8
Kommunikation & Advocacy
24,4
25,5
1,1
Softwareentwicklung – Produktentwicklung
33,8
32,5
-1,3
Softwareentwicklung – Engineering
41,8
37,6
-4,2
Vorstandsbereich
17,6
16,5
-1,0
Präsidium
0,8
0,8
0,0
Zentrale Dienste
27,5
26,7
-0,7
Gesamt
171,5
164,6
-6,9
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)