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Wikimedia Deutschland/Plan 2024/Finanzbericht 2024

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Strategische Ausrichtung Programme & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2024 Finanzbericht 2024
Finanzbericht 2024 WMDE-PLAN WMDE-IST WMFG-PLAN WMFG-IST ANPASSUNGEN-PLAN ANPASUNGEN-IST KONSOLIDIERT-PLAN KONSOLIDIERT-IST
Erträge 24.067.818 € 24.553.321 € 9.737.258 € 12.325.549 € -5.781.008 € -6.549.916 € 28.024.068 € 30.328.954 €
Erhaltene Spenden*
Verbrauch von Spenden aus den Vorjahren
Spenden (aufwandswirksam) 11.988.750 € 11.691.125 € 9.737.258 € 11.872.016 € -5.781.008 € -6.549.916 € 15.945.000 € 17.013.224 €
Mitgliedsbeiträge 5.750.000 € 6.159.313 € 5.750.000 € 6.159.313 €
Projektförderung WMF 5.931.472 € 5.403.213 € 5.931.472 € 5.403.213 €
Projektförderung Dritte 367.597€ 1.012.128 € 438.252 € 367.597 € 1.450.380 €
Sonstiges 30.000 € 285.199 € 15.281 € 30.000 € 300.480 €
Erbschaften 0 € 2.343 € 0 € 2.343 €
Aufwendungen -24.067.818 € -24.553.321 € -9.737.258 € -12.325.549 € 5.781.008 € 6.549.916 € -28.024.069 € -30.328.954 €
Starke Infrastruktur -4.817.749 € -4.495.411 € -22.354 € -4.840.102 € -4.495.411 €
Lebendige & beständige Communitys -3.694.298 € -3.564.068 € -22.354 € -3.716.651 € -3.564.068 €
Diversität -1.134.742 € -1.247.774 € -81.963 € -1.216.705 € -1.247.774 €
Nutzung und Zugang -1.548.227 € -1.438.167 € -22.354 € -1.570.580 € -1.438.167€
Politische Unterstützung -917.784 € -984.298 € 0 € -917.784 € -984.298 €
Ö-Arbeit und Werbung -3.754.197 € -2.876.721 € -133.822 € -3.754.197 € -3.010.542 €
Verwaltungskosten -2.419.815 € -3.396.966 € -93.235 € -21.834 € -2.513.050 € -3.418.800 €
Mittelweiterleitung WMF -9.495.000 € -9.652.264 € -9.495.000 € -9.652.264 €
Mittelweiterleitung WMFG -5.781.008 € -4.749.916 € 5.781.008 € 4.749.916 € 0€ 0 €
Mittelweiterleitung WMDE -1.800.000 € 1.800.000 € 0 € 0 €
Direkte Förderung Wikimedia Weltweit -717.630 € 0 € -717.630 €
Jahresüberschuss
Einstellung Gewinnrücklage zur langfristigen Vermögensstärkung
-1.800.000,00 € -1.800.000,00 €


Erläuterungen

  • Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.
Spendenfluss 2024 WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 10.853.803 € 8.584.154 €
Direkt erhaltene Spenden 11.988.750 € 14.705.261 €
Von WMFG erhaltene Spenden 0 € 0 €
Spendenverwendung 2024 -11.988.750 € -11.691.125 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 10.853.803 € 11.598.291 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Starke Infrastruktur 4.840.102 € 4.495.411 € 3.666.090 € 3.451.985 € 1.174.012 € 1.043.426 €
Lebendige & beständige Communitys 3.716.651 € 3.564.068 € 2.242.812 € 2.173.932 € 1.473.839 € 1.390.137 €
Diversität 1.216.705 € 1.247.774 € 682.087 € 700.602 € 534.618 € 547.172 €
Nutzung und Zugang 1.570.580 € 1.438.167 € 1.228.063 € 1.099.321 € 342.517 € 338.846 €
Politische Unterstützung 917.784 € 984.298 € 604.310 € 635.847 € 313.474 € 348.451 €
Ö-Arbeit und Werbung 3.754.197 € 3.010.542 € 1.673.574 € 1.422.624 € 2.080.622 € 1.587.918 €
Verwaltungskosten 2.513.050 € 3.418.800 € 1.498.856 € 2.068.345 € 1.014.193 € 1.350.455 €
Aufwendungen insgesamt 18.529.068 € 18.159.060 € 11.595.793 € 11.552.655 € 6.933.275 € 6.606.405 €
Aufwendungen nach Bereichen 2024-PLAN 2024-IST
Community & Engagement 2.508.599 € 2.281.448 €
Kommunikation & Advocacy 2.765.022 € 3.013.780 €
Softwareentwicklung – Produktentwicklung 2.823.102 € 2.802.587 €
Softwareentwicklung – Engineering 3.144.346 € 3.085.907 €
Vorstandsbereich 2.286.240 € 2.689.595 €
Zentrale Dienste 5.001.760 € 4.285.743 €
Gesamt 18.529.068 € 18.159.060 €
Mittelweiterleitung an WMF und andere 9.495.000 € 10.369.894 €
Aufwendungen gesamt 28.024.068 € 28.528.954 €


Vollzeitäquivalente PLAN 31.12.2024 IST 31.12.2024 Abweichung
Community & Engagement 25,8 25,0 -0,8
Kommunikation & Advocacy 24,4 25,5 1,1
Softwareentwicklung – Produktentwicklung 33,8 32,5 -1,3
Softwareentwicklung – Engineering 41,8 37,6 -4,2
Vorstandsbereich 17,6 16,5 -1,0
Präsidium 0,8 0,8 0,0
Zentrale Dienste 27,5 26,7 -0,7
Gesamt 171,5 164,6 -6,9

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)