위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/초안/재무

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FDC 질문: 다가오는 연도 재무

수익: 다가오는 연도

발전의 수익 목표에 대한 자세한 설명은 위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/초안/비프로그램/발전에서 확인할 수 있습니다.

비용: 다가오는 연도의 연간 계획

1. 프로그램별 비용(인력 및 운영 제외)

아래 표를 참조하세요.

2. 총 비용. 이 표를 사용하여 조직의 전체 비용을 요약하십시오.

아래 표를 참조하세요.

위키미디어 재단 재무 표

아래 표의 단위는 모두 천 달러입니다.

표 #1: 통합 재무: 프로그램 및 비프로그램 비용
Description 회계연도 16-17년 예산 회계연도 16-17년 예상[a 1] 회계연도 17-18년 계획
프로그램 비용
직원 충원 26,017 31,467
비 직원 충원
데이터 센터 비용 4,689 4,269
보조금 5,460 7,360
기금 기부 - 5,000
외부 계약 서비스 2,399 2,741
법률 비용 1,018 918
여행 및 컨퍼런스 1,561 2,290
기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) 1,882 4,864
프로그램 비용 소계 43,026 - 58,909
비프로그램 비용
직원 충원 10,222 8,636
비 직원 충원:
기부 처리 수수료 2,240 3,228
외부 계약 서비스 2,214 2,013
법률 비용 622 404
여행 및 컨퍼런스 289 418
기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) 4,387 3,192
비프로그램 비용 소계 19,974 - 17,891
총 연간 운영 비용 63,000 - 76,800
이사회 지정 비용[a 2]
운동 전략 - 453
브랜드 전략 - - 850
사무국 이전 - - 697
총 이사회 지정 비용 - 2,000
  1. 진행 중이며 늦어도 4월 14일 금요일까지 이용 가능합니다.
  2. 이러한 비용은 특정 비반복적 투자를 위해 이사회가 지정하거나 조정한 잉여금에서 자금을 조달합니다.
표 #2: 부서 간 프로그램 - 유형별 비용
설명 회계연도 17-18년 계획
커뮤니티 건강 새로운 독자 개인 정보 보호 및 보안 구조화된 데이터 운동 전략[b 1] 위키미디어 브랜드와 아이덴티티[b 1] 합계
직원 충원 비용 849 1,239 1,081 1,365 - - 4,534
비직원 충원 비용 - - - - - - -
데이터 센터 비용 - - - 16 - - 16
보조금 - 40 - - - - 40
기금 기부 - - - - - - -
기부 처리 수수료 - - - - - - -
외부 계약 서비스 - 263 121 - 445 850 1,679
법률 비용 150 - 60 - - - 210
여행 및 컨퍼런스 22 88 52 35 8 - 205
기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) 7 49 140 259 - - 455
프로그램 비용 합계 1,028 1,679 1,454 1,675 453 850 7,140 
  1. a b 운동 전략과 위키미디어 브랜드 및 정체성은 이사회 지정 기금으로 자금이 지원됩니다.
표 #3: 부서 프로그램
설명 회계연도 17-18년 계획
커뮤니티 참여 제품 기술 커뮤니케이션 발전: 글로벌 리치 및 기타 프로그램 경험 법무 거버넌스 재무 및 관리 합계
직원 충원 4,589 11,337 8,041 1,229 697 402 539 98 26,933
비 직원 충원 - - - - - - - - -
데이터 센터 비용 - - 4,253 - - - - - 4,253
보조금 7,320 - - - - - - - 7,320
기금 기부 - - - - 5,000 - - - 5,000
기부 처리 수수료 - - - - - - - - -
외부 계약 서비스 335 379 322 835 76 198 212 - 2,357
법률 비용 - - - - - 708 - - 708
여행 및 컨퍼런스 632 580 523 74 83 36 158 6 2,093
기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) 933 1,520 587 23 134 74 36  1,102 4,410 
프로그램 비용 합계 13,810 13,816 13,726 2,161 5,991 1,417 944 1,206 53,073 
표 #4: 부서별 비프로그램
설명 회계연도 17-18년 계획
법무 재무 및 관리 인재 및 문화 모금(발전 및 모금 기술) 사무국 이전[d 1] 합계
직원 충원 1,318 2,525 1,582 3,211 - 8,636
비 직원 충원: - - - - - -
데이터 센터 비용 - - - - - -
보조금 - - - - - -
기금 기부 - - - - - -
기부 처리 수수료 - - - 3,228 - 3,228
외부 계약 서비스 21 357 155 1,480 66 2,079
법률 비용 404 - - - - 404
여행 및 컨퍼런스 40 88 62 228 - 418
기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) 161 2,048 640 343 631 3,824
비프로그램 비용 합계 1,944 5,018 2,439 8,490 697 18,588 
  1. 사무국 이전 비용은 이사회 지정 기금으로 충당됩니다.
표 #5: 부서별 비용
설명 회계연도 16-17년 예산 회계연도 16-17년 예상[e 1] 회계연도 17-18년 계획
발전 6,722 13,398
커뮤니티 참여 11,188 14,286
제품 15,078 17,854
기술 13,983 15,487
커뮤니케이션 2,344 2,391
법무 3,724 3,716
인재 및 문화 2,493 2,439
재무 및 관리 6,593 6,285
거버넌스 875 944
총 연간 운영 비용 63,000 76,800 
  1. 진행 중이며 늦어도 4월 14일 금요일까지 이용 가능합니다.