Wikimedia Deutschland/Planung 2020/Finanzbericht 2020

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Planung 2020 Ziele & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2020 Halbjahresbericht 2020 Finanzbericht 2020
WMDE - PLAN WMDE - IST WMFG - PLAN WMFG - IST Anpassungen - PLAN Anpassungen - IST Konsolidiert - PLAN Konsolidiert - IST
Erträge 12.023.000 € 10.561.537 € 12.358.000 € 11.952.027 € -2.412.000 € -1.910.729 € 21.969.000 € 20.602.835 €
Spenden (aufwandswirksam) 4.034.000 € 3.016.674 € 11.518.000 € 11.937.938 € -2.374.000 € -1.869.443 € 13.178.000 € 13.085.169 €
Mitgliedsbeiträge 4.242.000 € 4.008.567 € 4.242.000 € 4.008.567 €
Projektförderung Wikimedia Foundation 2.710.000 € 2.225.909 € 2.710.000 € 2.225.909 €
Projektförderung Dritte 724.000 € 899.730 € 724.000 € 899.730 €
Fundraisingpauschale 840.000 € 840.000 €
Untermieten 55.000 € 54.947 € -38.000 € -41.286 € 17.000 € 13.661 €
Sonstiges 30.000 € 126.927 € 14.089 € 30.000 € 141.016 €
Erbschaften 228.000 € 228.783 € 228.000 € 228.783 €
Aufwendungen -12.023.000 € -10.561.537 € -12.358.000 € -11.952.027 € 2.412.000 € 1.910.729 € -21.969.000 € -20.602.835 €
Handlungsfeld Freiwillige -2.862.000 € -2.274.162 € -2.862.000 € -2.274.162 €
Handlungsfeld Technologie -3.297.000 € -2.662.490 € -3.297.000 € -2.662.490 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -2.548.000 € -2.178.644 € -2.548.000 € -2.178.644 €
Ö-Arbeit und Werbung -1.076.000 € -1.004.498 € -1.538.000 € -1.368.788 € -2.614.000 € -2.373.286 €
Verwaltungskosten -2.240.000 € -2.441.743 € -2.240.000 € -2.441.743 €
Mittelweiterleitung an WMF -8.408.000 € -8.672.510 € -8.408.000 € -8.672.510 €
Mittelweiterleitung an WMDE -2.374.000 € -1.869.443 € 2.374.000 € 1.869.443 €
WMFG-Untermiete -38.000 € -41.286 € 38.000 € 41.286 €
Spendenfluss 2020 WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 7.736.000 € 7.821.117 €
Direkt erhaltene Spenden 1.222.000 € 2.134.076 €
Von WMFG erhaltene Spenden 2.375.000 € 1.869.443 €
Spendenverwendung 2020 -4.034.000 € -3.016.674 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 7.299.000 € 8.807.962 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige 2.862.000 € 2.274.162 € 1.543.000 € 1.404.830 € 1.319.000 € 869.332 €
Handlungsfeld Technologie 3.297.000 € 2.662.490 € 2.422.000 € 1.974.333 € 875.000 € 688.157 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.548.000 € 2.178.644 € 1.340.000 € 1.184.174 € 1.208.000 € 994.470 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 2.614.000 € 2.373.286 € 1.165.000 € 1.011.987 € 1.449.000 € 1.361.299 €
Verwaltungskosten 2.240.000 € 2.441.743 € 1.186.000 € 1.332.619 € 1.054.000 € 1.109.124 €
Aufwendungen nach Bereichen 2020-PLAN 2020-IST
Programme 3.227.000 € 2.707.084 €
Softwareentwicklung 3.107.000 € 2.752.637 €
Vorstandsbereich 4.169.000 € 3.700.262 €
Präsidium 185.000 € 94.269 €
Zentrale Dienste 2.873.000 € 2.676.073 €
Gesamt 13.561.000 € 11.930.325 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.408.000 € 8.672.510 €
Aufwendungen Gesamt 21.969.000 € 20.602.835 €
Vollzeitäquivalente zum 31.12.20 PLAN zum 31.12.20 IST Abweichung
Programme 33,6 30,5 -3,1
Softwareentwicklung 48,8 44,0 -4,8
Vorstandsbereich 31,1 28,2 -2,9
Präsidium 0,9 0,9 0,0
Zentrale Dienste 22,8 22,1 -0,7
Gesamt 137,2 125,7 -11,5